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内部
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新形势下基层财政部门内部控制建设探讨
[
营销界 24年6月下
]
···
基于内部控制视角的公立医院全面预算管理研究
[
现代商业研究 24年6月上
]
···
企业可持续发展、风险管理与内部控制体系构建研究
[
现代商业研究 24年5月下
]
···
浅谈内部审计在国有企业财务风险控制中的作用
[
现代商业研究 24年3月下
]
···
浅谈“互联网+”背景下企业内部控制体系构建
[
现代商业研究 24年3月下
]
···
企业内部控制评价与内部审计融合发展探讨
[
现代商业研究 24年3月上
]
···
基于内部控制视角的国有企业资金管理策略研究
[
现代商业研究 24年3月上
]
···
企业内部控制体系中信息化建设措施
[
中国会展 24年第18期
]
···
信息化环境下企业内部审计的发展研究
[
营销界 24年5月上
]
···
企业成本核算与内部控制的关系研究
[
营销界 24年4月下
]
···
F 省地质勘查系统内部审计工作现状及优化建议
[
国际商务财会 24年9月号上
]
···
研究型内部审计制度体系的特征与构建探析
[
国际商务财会 24年9月号上
]
···
信息化背景下事业单位的内部审计分析
[
广东经济 24年7月号
]
···
内部控制视角下 保险公司财务风险管理从何处着手
[
中国商人 23年3月号
]
···
论企业运营视角下内部控制效能的发挥
[
营销界 24年3月上
]
···
大数据时代企业内部审计信息化建设探究
[
营销界 24年3月上
]
···
基于大数据环境下的施工企业内部审计研究
[
营销界 24年2月下
]
···
新时代新媒体企业业务内部审计方法研究
[
营销界 24年2月上
]
···
大数据时代企业内部控制优化探讨
[
营销界 24年1月上
]
···
财会监督背景下高校预算管理内部控制策略探析
[
支点 24年8月号
]
···
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